The Internal Audit Professional Training & Development Center

info@ypia.co.id .
021-7985555 .
L'Avenue Office Tower - Lt.17 Jl. Raya Pasar Minggu Kav.16, JKT 12780

PPIA

Pusat Pengembangan Internal Audit

Logo PPIA

Pusat Pengembangan Internal Audit atau disingkat dengan PPIA, yang berkantor di L'Avenue Office Tower merupakan unit pelaksana tugas YPIA, yang melaksanakan pelatihan profesi audit internal.

 

" Manajemen PPIA "

  • Drs. Poedjiono, MBA, MM, QIA, CRMP ( Kepala PPIA )
  • Mohamad Hassan, MAFIS, QIA, CRMP, CRMA, CA, CACP, CPMA ( Kadiv. Akademis )
  • Dra. Arie Septini SR, Ak, MM, QIA, CA ( Kadiv. Penyelenggaraan & Kepesertaan )
  • Drs. Pionir Harapan, Ak, MM, QIA, CRMP, CA ( Kadiv. Pengembangan Usaha )

 

 

 

Program Pelatihan Sertifikasi QIA

  • Dipersiapkan untuk mendapatkan Sertifikat Qualified Internal Auditor ( QIA )
  • Menggunakan Kerangka Acuan (CBOK) dan Content Specification Outline (CSO) Ujian CIA dari The Institute of Internal Auditors
  • Melewati tiga jenjang pelatihan ( Dasar, Lanjutan, Manajerial )
  • Menggunakan dua puluh tujuh modul dan diuji serta dilaksanakan dalam 216 jam latihan
  • Sertifikat diberikan oleh Dewan Sertifikasi QIA
  • Sertifikat QIA telah mendapatkan Professional Certification Eligible for Professional Recognition Credit dari The Institute of Internal Auditors
  • Sampai dengan tgl 31 Desember 2018 Pemegang Sertifikat QIA di YPIA berjumlah 5.263 orang

 

 

" Materi Sertifikasi QIA "

DASAR

  1. Fondasi Audit Internal
  2. Standar Profesi Audit Internal
  3. Perencanaan Penugasan
  4. Pelaksanaan Penugasan
  5. Struktur & Proses Organisasi
  6. Dasar - Dasar Manajemen Proyek
  7. Data Analytic
  8. Keterampilan Personal
  9. Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian

LANJUTAN

  1. Supervisi Penugasan
  2. Komunikasi Penugasan dan Monitoring Tindak Lanjut
  3. Manajemen Risiko Kecurangan
  4. Dasar - Dasar Keamanan  IT
  5. Application and System Software
  6. IT Infrastructure and IT Control Frameworks
  7. Disaster Recovery
  8. Akuntansi Keuangan & Manajemen Keuangan
  9. Akuntansi Manajemen
  10. Manajemen Risiko Organisasi

MANAJERIAL

  1. Mengelola Aktivitas AI: Operasi & Penentuan Rencana Audit Internal Berbasis Risiko
  2. Mengelola Aktifitas AI: Komunikasi dan Pelaporan Kepada Manajemen Senior & Dewan
  3. Manajemen Strategis
  4. Perilaku Organisasi dan Manajemen Kinerja
  5. Kepemimpinan Audit Internal
  6. Aspek Hukum, Ekonomi dan Perpajakan
  7. Perkembangan Audit Internal
  8. Interculture Management
  9. Metodologi Penulisan Karya Ilmiah

 

 

" Program Workshop "

INTERNAL AUDIT SKILLS

  • Internal Control Berbasis COSO – 2013
  • Audit Internal – Perangkat dan Teknik-Teknik Audit
  • Audit Internal – Standar Audit & Kode Etik Profesi
  • Integrated Risk Based Internal Auditing
  • Fraud Risk and Control
  • Audit Investigasi
  • Penulisan Laporan Audit Internal yang Efektif
  • Psikologi dan Komunikasi Dalam Audit
  • Audit Kinerja yang Berkualitas (Quality Performace Audit)
  • Dasar - Dasar Audit Internal

SPECIFIC INTEREST

  • Audit atas Pengadaan Barang / Jasa
  • Audit SDM Berbasis Risiko
  • Audit Internal untuk Perbankan Syariah

BEST PRACTICES

  • Quality Assurance Fungsi Audit Internal
  • Manajemen Risiko Terintegrasi & Peran Auditor Internal

INFORMATION TECHNOLOGY

  • Mengaudit dengan Program Excel
  • Continues Auditing / Monitoring
  • Dasar – Dasar Audit Teknologi Informasi
  • Dasar – Dasar Data Analitik untuk Auditor

CERTIFICATION EXAM REVIEW COURSE

  • Certified Internal Audit Review Course
  • Certification in Risk Management Assurance Review Course